Faktúra DFB0007/16

Faktúra doručená:01.2.2016
Číslo objednávky:OBJ003/16

Dodávateľ
ČEMMA s.r.o. - prevádzka: Hotel Liptov** - Dem.Dolina
Hlohová 20A/107
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 397,49 EUR