Faktúra DFB0010/17

Faktúra doručená:07.2.2017
Číslo objednávky:OBJ002/17

Dodávateľ
ČEMMA s.r.o. - prevádzka: Hotel Liptov** - Dem.Dolina
Hlohová 20A/107
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ubytovanie a stravovanie na LK
Ubytovanie a strava LV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 707,50 EUR