Faktúra DFB0017/18

Faktúra doručená:12.2.2018
Číslo objednávky:OBJ008/18

Dodávateľ
ČEMMA s.r.o. - prevádzka: Hotel Liptov** - Dem.Dolina
Hlohová 20A/107
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Ubytovanie a stravovanie na lyžiarsky kurz
Názov položky
Ubytovanie a stravovanie na lyžiarsky kurz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12 600,00 EUR