Faktúra DFB0038/18

Faktúra doručená:03.4.2018
Číslo objednávky:OBJ019/18

Dodávateľ
Peter Halada - PEHA
Viťazná 42
95804 Partizánske
IČO:40264637
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Elektromateriál-montovanie interiérových kamier do šatne
Názov položky
Elektromateriál-montovanie interiérových kamier do šatne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,25 EUR