Faktúra DFB0104/18

Faktúra doručená:31.8.2018
Číslo objednávky:OBJ044/18

Dodávateľ
Peter Halada - PEHA
Viťazná 42
95804 Partizánske
IČO:40264637
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Materiál-žiarovky
Názov položky
Materiál-žiarovky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,60 EUR