Faktúra DFB0137/18

Faktúra doručená:05.11.2018
Číslo objednávky:OBJ062/18

Dodávateľ
Web Retail s.r.o.
Husinecká 903/10
130 00 Praha 3
IČO:28876431
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Materiál-žiarovka do projektora EPSON
Názov položky
Materiál-žiarovka do projektora EPSON
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,29 EUR