Faktúra DFB0099/19

Faktúra doručená:13.8.2019
Číslo objednávky:OBJ033/19

Dodávateľ
Ľubomír Beňo - P.ART
Gen.Svobodu 1141/3
95801 Partizánske
IČO:17769311
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Kancelársky materiál
Názov položky
Kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 689,50 EUR