Faktúra DFB0101/19

Faktúra doručená:13.8.2019
Číslo objednávky:OBJ034/19

Dodávateľ
Ľubomír Beňo - P.ART
Gen.Svobodu 1141/3
95801 Partizánske
IČO:17769311
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Nešpecifikovaný materiál
Názov položky
Nešpecifikovaný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 254,60 EUR