Faktúra DFB0196/19

Faktúra doručená:20.12.2019
Číslo objednávky:OBJ089/19

Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO:50729501
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Materiál do dielne pre školníka
Názov položky
Materiál do dielne pre školníka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,25 EUR