Faktúra DFB0199/22

Faktúra doručená:27.12.2022
Číslo zmluvy:0909/2022/CE

Dodávateľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava
IČO:00151653
Odberateľ
Gymnázium, Komenského 2/1074, Partizánske
Komenského 2/1074
95801 Partizánske
IČO:00160296

ceny sú vrátane DPH
Notebooky-20 ks
Názov položky
Notebooky-20 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,00 EUR